Для того чтобы отразить взаимозачет в программе "1С:Бухгалтерия", необходимо создать документ "Корректировка долга".
- Продажи – Корректировка долга (Покупки – Корректировка долга).
- Необходимо нажать кнопку "Создать", в графе "Вид операции" необходимо выбрать "Зачет задолженности".
- В графе "Зачесть задолженность" необходимо заполнить "Поставщику", в том случае, если необходимо зачесть задолженность перед поставщиком, в том случае, если необходимо зачесть задолженность перед покупателем, необходимо заполнить "Покупателю".
- В графе "В счет задолженности":
- если необходимо зачесть задолженность перед поставщиком, необходимо выбрать – "Поставщика перед нашей организацией" или "Третьего лица перед нашей организацией";
- если необходимо зачесть задолженность покупателя, необходимо выбрать – "Нашей организации перед покупателем" или "Нашей организации перед третьим лицом".
- В том случае, если взаимозачет происходит не в валюте РФ, необходимо заполнить валюту взаимозачета в графе "Валюта".
- Далее необходимо нажать кнопку "Заполнить", для того чтобы каждая вкладка табличной части автоматически заполнилась информацией по конкретной задолженности (договор, документ расчетов с контрагентом, сумма). В том случае, если суммы задолженностей будут не равными, тогда в поле "Сумма расчетов", будет необходимо изменить большую сумму, на одной вкладке.
- Далее необходимо нажать кнопку "Провести".
- Нажав кнопку
, можно посмотреть сформированные документом проводки.
- Нажав кнопку "Акт взаимозачета", можно распечатать документ.
Подписывайтесь на наш telegram-канал, и получайте актуальные статьи по бухгалтерскому учету и расчету заработной платы. ![]()
Обратитесь к нам за консультацией, и наши специалисты помогут вам
Получить консультацию

